Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr
Haushaltsdiagramm
-246.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-246.000 €
85,58%
-36.440 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-36.440 €
12,68%
-5.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.000 €
1,74%
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 53.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 53.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -287.440 € |
20: Verwaltungsergebnis | -234.440 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -234.440 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -234.440 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -29.200 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -263.640 € |