Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr
Haushaltsdiagramm
-246.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-246.000 €
72,26%
53.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
53.000 €
15,57%
-36.440 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-36.440 €
10,70%
-5.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.000 €
1,47%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 53.000 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -36.440 € |
12: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.000 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -246.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -287.440 € |
20: Verwaltungsergebnis | -234.440 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -234.440 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -234.440 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -29.200 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -263.640 € |