Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

Haushaltsdiagramm

-246.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-246.000 €
72,26%
53.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
53.000 €
15,57%
-36.440 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-36.440 €
10,70%
-5.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.000 €
1,47%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -246.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    53.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -36.440 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -5.000 €
  • Summe
    -234.440 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
53.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-36.440 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.000 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-246.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-287.440 €
20: Verwaltungsergebnis
-234.440 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-234.440 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-234.440 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-29.200 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-263.640 €