Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

Haushaltsdiagramm

-346.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-346.000 €
74,50%
64.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
64.000 €
13,78%
-41.775 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-41.775 €
8,99%
6.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.000 €
1,29%
-5.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.000 €
1,08%
-1.650 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.650 €
0,36%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -346.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    64.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -41.775 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    6.000 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -5.000 €
  • 14 Abschreibungen
    -1.650 €
  • Summe
    -324.425 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
70.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-394.425 €
20: Verwaltungsergebnis
-324.425 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-324.425 €
Außerordentliches Ergebnis
27: Außerordentliche Erträge
0 €
28: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-324.425 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-27.000 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-351.425 €