Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr
Haushaltsdiagramm
-346.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-346.000 €
74,50%
64.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
64.000 €
13,78%
-41.775 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-41.775 €
8,99%
6.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.000 €
1,29%
-5.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-5.000 €
1,08%
-1.650 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.650 €
0,36%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
Ordentliche Erträge | |
01: Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.000 € |
02: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 € |
03: Kostenersatzleistungen und -erstattungen | 64.000 € |
04: Bestandsveränderungen und aktivierbare Eigenleistungen | 0 € |
05: Steuern, steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
06: Erträge aus Transferleistungen | 0 € |
07: Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen | 0 € |
08: Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge | 0 € |
09: Sonstige ordentliche Erträge | 0 € |
10: Summe der ordentlichen Erträge | 70.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -394.425 € |
20: Verwaltungsergebnis | -324.425 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -324.425 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -324.425 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -27.000 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -351.425 € |