Förderung der Sportvereine/-plätze

Haushaltsdiagramm

-49.805 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-49.805 €
42,13%
-42.680 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-42.680 €
36,11%
-22.050 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-22.050 €
18,65%
2.550 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
2.550 €
2,16%
-1.120 €
14 Abschreibungen
14 Abschreibungen
-1.120 €
0,95%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -49.805 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -42.680 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -22.050 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    2.550 €
  • 14 Abschreibungen
    -1.120 €
  • Summe
    -113.105 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
2.550 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-49.805 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-42.680 €
14: Abschreibungen
-1.120 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-22.050 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-115.655 €
20: Verwaltungsergebnis
-113.105 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-113.105 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-113.105 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-47.730 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-160.835 €