Stadtplanung, Stadtentwicklung, Vermessung

Haushaltsdiagramm

-201.403 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-201.403 €
60,45%
-101.600 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-101.600 €
30,50%
20.000 €
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
20.000 €
6,00%
10.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
10.000 €
3,00%
150 €
09 Sonstige ordentliche Erträge
09 Sonstige ordentliche Erträge
150 €
0,05%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -201.403 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -101.600 €
  • 07 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeinen Umlageverpflichtungen
    20.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    10.000 €
  • 09 Sonstige ordentliche Erträge
    150 €
  • Summe
    -272.853 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
30.150 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-303.003 €
20: Verwaltungsergebnis
-272.853 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-272.853 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-272.853 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
0 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-272.853 €