Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

Haushaltsdiagramm

-264.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-264.000 €
55,23%
160.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
160.000 €
33,47%
-37.980 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-37.980 €
7,95%
-10.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-10.000 €
2,09%
6.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.000 €
1,26%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -264.000 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    160.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -37.980 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -10.000 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    6.000 €
  • Summe
    -145.980 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
166.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-311.980 €
20: Verwaltungsergebnis
-145.980 €
Finanzergebnis
21: Finanzerträge
0 €
22: Zinsen und andere Finanzaufwendungen
0 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-145.980 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-145.980 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-27.700 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-173.680 €