Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

Haushaltsdiagramm

58.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
58.000 €
90,63%
6.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.000 €
9,38%
Eine Ebene Höher
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    58.000 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    6.000 €
  • Summe
    64.000 €
Die Summe entspricht Zeile 24 (Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
64.000 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-37.580 €
12: Versorgungsaufwendungen
0 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.000 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-260.500 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-313.080 €
20: Verwaltungsergebnis
-249.080 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-249.080 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-249.080 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-28.400 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-277.480 €