Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr

Haushaltsdiagramm

-260.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-260.500 €
69,08%
58.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
58.000 €
15,38%
-37.580 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-37.580 €
9,97%
-15.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.000 €
3,98%
6.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.000 €
1,59%
Eine Ebene Höher
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -260.500 €
  • 03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
    58.000 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -37.580 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -15.000 €
  • 01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
    6.000 €
  • Summe
    -249.080 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
64.000 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-313.080 €
20: Verwaltungsergebnis
-249.080 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-249.080 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-249.080 €
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen
0 €
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen
-28.400 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
-28.400 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-277.480 €