Unterstützung Stadtmarketing / Fremdenverkehr
Haushaltsdiagramm
-260.500 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-260.500 €
69,08%
58.000 €
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
03 Kostenersatzleistungen und -erstattungen
58.000 €
15,38%
-37.580 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-37.580 €
9,97%
-15.000 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-15.000 €
3,98%
6.000 €
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
01 Privatrechtliche Leistungsentgelte
6.000 €
1,59%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 64.000 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -313.080 € |
20: Verwaltungsergebnis | -249.080 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -249.080 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -249.080 € |
Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | |
31: Erlöse der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
32: Kosten der internen Leistungsbeziehungen | -28.400 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | -28.400 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -277.480 € |